РегистрацияВойти
Герб Казахстана

Акимат Жамбылской области

официальный сайт

Герб ЖО

Содержание



Статья Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания"





Контакты

Первый заместитель акима области 431771
ОРЫНБЕКОВ Бекболат Серикбекович
Заместитель акима области 433538
МАНЖУОВ Ерканат Нурбапаевич
Заместитель акима области 432539
ЖАНКЕ Тимур Амантаевич
Заместитель акима области 432894
МУСАЕВ Маден Токтарбаевич
Заместитель акима области
АБДРАЙЫМОВ
Галымжан Райылович
430650



454466
Руководитель аппарата акима области
КАЛЕНДЕРОВ
Нуржан Сабитович
Прием граждан 433613
АНАРКУЛОВА Жамал Сауытбековна
Вопросы по государственным услугам 433454
Телефон доверия
email: obrgr2015@e-taraz.kz
c 9.00-19.00 433613
c 19.00-9.00 431709
Адрес: город Тараз, проспект Абая, 125 Индекс 080008

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития
акимата Жамбылской области
 
код и наименование администратора бюджетной программы 266 - «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата области»
код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационного развития»
руководитель бюджетной программы Мадиев Алмас Ускенбаевич
на 2015 год
 
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года за №95-IV, Приказ министра Национальной Экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию.
Описание (обоснование) бюджетной программы Обеспечение проведения общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей территории. Содержание аппарата управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области, согласно утвержденному лимиту штатной численности, Оплата труда, денежные выплаты, налоги, социальные отчисления,  командировочные расходы служащих и сотрудников по договорам, техосмотр, оплата за загрязнение окружающей среды, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение информационных услуг, подписка на источники информации, приобретение прочих товаров, приобретение товаров для хозяйственных нужд, приобретение канцелярских товаров; горюче-смазочных материалов,товаров для обеспечения бесперебойной работы офисной техники;  расходы связанные с проведениями различных форумов, конкурсов, совещаний и т.д.  
Вид бюджетной программы в зависимости от уровня государственного управления областной
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение проведения общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей территории. Содержание аппарата управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области, согласно утвержденному лимиту штатной численности.
Задачи бюджетной программы Эффективное и полное освоение выделенных средств
Мероприятия по реализации сроки реализации в плановом периоде
2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4
Штатная численность Управления      
Эффективное исполнение Управлением возложенных функций      
Достижение всех плановых показателей бюджетной программы, улучшение деятельности Управления и повышение эффективности работы сотрудников      
Повышение качества исполнения материалов и анализ основных показателей во всех сферах деятельн.      
Наименование показателей бюджетной программы Един.
измер.
отчет-ный год план на 2015 год плановый период
2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7
Показатели прямого результата:            
Штатная численность Управления кол-во 30 27 27 27 27
Показатели конечного результата *            
Эффективное исполнение Управлением возложенных функций % 100 100 100 100 100
Показатели качества*            
Достижение всех плановых показателей бюджетной программы, улучшение деятельности Управления и повышение эффективности работы сотрудников % 100 100 100 100 100
Показатели эффективности*            
Повышение качества исполнения материалов и анализ основных показателей во всех сферах деятельности % 100 100 100 100 100
Объем бюджетных средств тысяч
тенге
96 675,0 99 151,0 103 217,0 101 641,0 105 229,0
 
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегические планы.


 

Наверх